<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2012</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.quarantottesimo.it/amministrazione_trasparente/bandicontratti/contratti201220132012.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>1C02CE281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.5136 DEL 30/1/2012  PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6002CE27F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 154 DEL 16/12/2011 - ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SVRRSR73P04G902V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SVRRSR73P04G902V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>860437CAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N.8 DEL 31/1/2012 OER ACQUISTO SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06822141211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA E STAMPA S.A.S DO CACACE DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06822141211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA E STAMPA S.A.S DO CACACE DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>511.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>C40437CB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 230/F DEL 26/4/2012 PER ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>EC0437CB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.209 DELL'11/6/2012 PER INTERVENTO TECNICO PC SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5105ACC3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 137 DEL 25/09/2012 PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENOCO-SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742321216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742321216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X7905ACC3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 930 DEL 31/10/2012 PER ACQUISTO REGISTRI FIRME DI PRESENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice dei Comuni sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice dei Comuni sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D07A146A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 354/F PER ASSISTENZA SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z210796ED0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1025 del 30/06/2012 per acquisto stampe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2607AC55D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 5 dell' 11/12/2012  per visita guidata Liveri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92030020637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale presepe nel mondo - Ianniciello Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92030020637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale presepe nel mondo - Ianniciello Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7007A27D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 149 DEL 12/6/2012 PER INTERVENTO TECNICO  SISTEMA ANTINTRUSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8807A0136</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.86 del 5/11/2012 per visita guidata Fondi di Baia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06095871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pianeta spettacolo s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06095871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pianeta spettacolo s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>809.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8907A0953</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture  n. 3 del 6/12/2012 e n. 4  del 7/12/2012 per visite guidate Liveri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92030020637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale presepe nel mondo - Ianniciello Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92030020637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale presepe nel mondo - Ianniciello Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>958.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>958.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940711DD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 171 DEL 7/11/2012 PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO- SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742321216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742321216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD079FE70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 45 del 05/12/2012 per uscita didattica Azienda Beneduce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNDLGU67S24G795A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beneduce Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNDLGU67S24G795A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beneduce Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8079FF71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1013 del 21/06/2012 per acquisto magliette alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3871.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3871.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90793DF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N.1718 DEL 16/10/2012, N. 1865 DEL 15/11/2012 E N.1873 DEL 16/11/2012 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE + COPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD079406B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 62 dell' 1/10/2012 per acquisto registri di classe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06822141211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA E STAMPA S.A.S DO CACACE DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06822141211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA E STAMPA S.A.S DO CACACE DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>713.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>713.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
