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    <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1101034152 DEL 31/1/2012 PER ACQUISTO PORTFOLIO SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
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      <oggetto>Saldo copertura assicurativa facoltativa  a.s. 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo abbonamento rivista Notizie dalla scuola a.s. 2011/2012</oggetto>
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      <oggetto>Saldo abbonamento  riviste Dirigere e amministrare la scuola anno 2011 e 2012</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 1026 DEL 30/06/2012 - MATERIALE PON C-1-FSE-2011-1624</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 1024 DEL 30/06/2012 - PUBBLICITA' PON C-1-FSE-2011-1624</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 1023 DEL 30/06/2012 - QUOTA PARTE PUBBLICITA' C-1-FSE-2011-1624</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>388.43</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.1372/A DELL' 11/09/2013 CONGUAGLIO COPIE  FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>425.54</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N. 2140 DEL 28/12/2012 per acquisto toner</oggetto>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>496.64</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Spese bus per Fattoria Beneduce</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n.1165  del 17/7/2013  per acquisto materiali laboratori PON F1 FSE 2011 298</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>GARA PER TRASPORTO PER VISITE GUIDATE ANNO 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A091D37E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 2132 del 27/12/2012 PER MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F09B1D7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3 DEL 9/4/2013 per spettacolo teatrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06488281210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE GALLETTE IRRIVERENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06488281210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DELLE GALLETTE IRRIVERENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>541.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z21091D36B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 2131 del 27/12/2012 PER MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2209E86EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 404 DEL 10/05/2013 PER LABORATORIO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA s.n.c. DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA s.n.c. DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2408E92D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.687 del 30/6/2012 per noleggio pullman per uscita teatro S.Carlo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANTE TURUSMO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANTE TURUSMO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2709FE9RD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota parte spese alloggio viaggio Cittá di Castello per scambio culturale - gemellaggio 2.0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824050544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01824050544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F09B3A52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE  CODICE 951688 48 C.D. MADRE CLAUDIA RUSSO PER IL 17/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310BD6F6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1166   del 17/7/20103  per acquisto materiale pubblicitario PON F1 FSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>473.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>473.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3209EB179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 377 DEL 12/03/2013 SU PUBBLICITA' F-1-FSE-2011-298</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z350B09803</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0ABE45D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 4/6/2013 per acquisro materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441580640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANT@NI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441580640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANT@NI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4346.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4346.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B0C1EC4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C0D10882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI PER LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4009EB153</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 376 DEL 12/3/2013 - MATERIALI PROGETTO PON F-1-FSE-2011-298</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>401.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 102/13 DEL 25/5/2013 PER CONTRATTO DI ELABORAZIONE DATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04395740659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENTI ASSOCIATI SAS DI ELISA CAROTENUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04395740659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENTI ASSOCIATI SAS DI ELISA CAROTENUTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2589/2013 PER ACQUISTO SOFTWARE ARGO INVENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>347.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 307 DEL 31/12/2012 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  parziale fattura n. 114 del 29/04/2013 per acquisto materiale informatico Pon Fesr E1</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10413.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10413.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO BUS VISITA GUIDATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.5752 DEL 15/02/2013 PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 118 del 30/042013 per adeguamenti edilizi PON FESR E1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>619.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6109E9BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 731/A DEL 2/5/2013 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6408E7FCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3 del 17/01/2013 per spettacolo Shoah</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90092250720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione " Cultura e spettacolo" Pres. Teodoro Franco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90092250720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione " Cultura e spettacolo" Pres. Teodoro Franco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6509C352B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 69 del 16/5/2013 per acquisto di materiale igienico- sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742321216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742321216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C09FF3FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA DUREZIONE LAVORI E SICUREZZA FASE DEI LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMLRSR73R08F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMALDO ROSARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPSGRG70C16F839P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSITO GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRMVNT85B47F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEREMICCA VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STRGNN70B01F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARITA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STNVTR71L03C495J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STINGO VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPSGRG70C16F839P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSITO GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRMVNT85B47F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEREMICCA VALERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STRGNN70B01F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARITA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30993.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D0A69B56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 878/A DEL 3/6/2013 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z760CD5261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 102/F DEL 27/2/2013 PER CORSO DI FORMAZIONE INVENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z790B712AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE  n. 1799 del 2/12/2013 e 1655 del 4/11/2013 per CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D090C322</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. DEL 31/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO ICF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8308E8C14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita guidata Livere 13/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92030020637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale presepe nel mondo - Ianniciello Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92030020637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale presepe nel mondo - Ianniciello Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z860D14F70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2352 del 23/12/2013 per acquisto materiali Livatino nell 'ambito del progetto PON F3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z870C2F6DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 476 DEL 19/11/2013 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A0ABDB88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 187 del 19/11/2012 per stampe giornalino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02636620649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA FERRARA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02636620649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA FERRARA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B09E7B06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo biglietti viaggio del 22/5/2013 ritorno 24/5/2013 partenza Napoli destinazione Arezzo cod. alf.  FS 27088110</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P. A UFFICIO GRUPPI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P. A UFFICIO GRUPPI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0764F6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bus per Visita guidata Cittá della Scienza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07186950635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07186950635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAT SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z92091D280</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1014 del 21/6/2012 per stampe magliette alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0716B7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 98 SEL 28/02/2013 PER NOLEGGIO BUS NAPOLI 14/2/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANTE TURUSMO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3867.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3867.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0ADB165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  CANONE FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0B98E72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1432 DEL 27/9/2013 PER ACQUISTO LOGHI SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1023.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1023.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA30D14E6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2354  del 23/12/2013 per acquisto materiali I.C. Sarria-Monti nell 'ambito del progetto PON F3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>185.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI OPERE MURARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METAL SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.8 DEL 17/01/2013 PER ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICA E STAMPA S.A.S DO CACACE DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>339.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>VISITA GUIDATA AEREOPORTO CAPODICHINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITINERA S.A.S DI FRANCESCA DEL VECCHIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO BUS VISITA GUIDATA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo ordine n. MO4939132 per rinnovo dominio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 26 DEL 23/4/2013 E 29 DEL 24/4/2013 PER USCITA LAGO D'AVERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEO SERVICE S.A.S DI PASQUALE CIRILLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07269580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEO SERVICE S.A.S DI PASQUALE CIRILLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>711.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>711.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 213 DEL 18/12/2012 PER MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742321216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGONA SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.584 DEL 29/04/2013 PER  PUBBLICITA' PON E-1 FESR-2011-550</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PER LABORATORI</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF0D1507C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZE ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI OPERE MURARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04046801215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04046801215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 986 del 28/06/2013 per acquisto materiali laboratori PON F1 FSE 2011 298</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70B71282</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1213 DEL L' 1/8/20123 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE AGOSTO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF09B8D0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 498 del  22/03/2013 e 528 del 2/4/2013 per canone noleggio fotocopiatrice mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2138 DEL 28/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>547.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>547.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2013/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI NAPOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARIPARMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2353 del 23/12/2013 per acquisto materiali 48° nell 'ambito del progetto PON F3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N. 24 DEL 20/5/02013 PER SPETACOLO " LA MIA CITTA'"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIDEOPLAY di Mario Chidini</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHDMRA57L22F839O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOPLAY di Mario Chidini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>583.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 77/A DEL  2/1/2013 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AL 31 DICEMBRE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>61.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>61.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.232 DEL 30/11/2013 PER NOLEGGIO PULLMAN CITTA'  DELLA SCIENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>667.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2005 DEL 14/12/2012 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DICEMBRE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI PER LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90CC595A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO BUS VISITA GUIDATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0BD71A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 105  del 15/07/2013 per acquisto penne  con incisione pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SINAD.IT DI ADRIANA GROSSO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07008091212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINAD.IT DI ADRIANA GROSSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>312.42</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
