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    <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 233 DEL 31/10/2014 LOTTO 2 PON A1 FESR 2012</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fatture n. 781 del 16/05/2014 e 832 del 30/5/2014 per noleggio fotocopiatrice periodo gennaio /giugno 2014</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 371 del 12/3/2014 per acquisto materiale didattico PON F 1 FSE 2013 157</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 368 del 12/3/2014 per acquistro materiale didattico progetto PON C 1 FSE 2013 1288</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 441 DEL 24/10/2014 PER ACQUISTO CUFFIE, GUANTI MONOUSO ED ALTRO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER MENSA SCOLASTICA</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 255 DEL 19/11/2014 PER NOILEGGIO BUS USCITA NAPOLI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MIRANTE TURUSMO S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO INGRESSO 101 ALUNNI E 10 INSEGNANTI+ PASTI USCITA DIDATTICA ZOOMARINE  DEL 29/05/2014</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattureper acquisto materiali e sussidi alunni h</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 282 DEL 2/9/2014 PER SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTIFURTO</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.2065  DEL  27/12/2013  PER  ACQUISTO TONER UFFICI DI SEGRETERIA</oggetto>
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      <oggetto>SALDO COPERTURA  ASSICURATIVA  FACOLTATIVA  A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3002.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3002.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA N. 14/09 DEL 10/03/2014 PER ESAMI LINGUA INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENEDICT SCHOOL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06666680639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDICT SCHOOL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1737.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 652 DEL 30/4/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1576.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1576.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CERTIFICAZIONI ESAMI LIM PROGETTO PON D-1-FSE 2013-519</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1151.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.503 DEL 31/3/2014 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>591.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>591.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARGO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 8 DEL 2/4/2014 PER ATTIVITA' LABORATORIALE SCIENZA SEMPLICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIENZA SEMPLICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95159640630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIENZA SEMPLICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>709.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>709.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA PROGRAMMI ARGO ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1368.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 506 DEL 31/3/2014 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.157 del 9/4/2014 per acquisto sacchi per smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2 del 20/02/2014 per acquisto materiale per I.C 83° Bordiga Porchiano POn F3 fse 2013 161</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093040653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEGI SPORT DI GIOVANNI GALDIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093040653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEGI SPORT DI GIOVANNI GALDIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.89</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 550 DEL 23/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 375 del 17/3/2014 per acquisto ETICHETTE PUBBLICITARIE PON D 1 FSE 2013 519</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 8101007533 PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO VIAGGIO PESARO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>IT05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3901.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B0EFFD2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 9 DEL 18/11/2014 PER USCITA FATTORIA BENEDUCE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNDLGU67S24G795A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beneduce Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNDLGU67S24G795A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beneduce Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B0F9E4A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto registri elettronici e relativo software</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5BOEFFD2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N. 18  DEL  2/5/2014   PER USCITA DIDATTICA FATTORIA BENEDUCE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNDLGU67S24G795A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beneduce Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNDLGU67S24G795A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beneduce Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>583.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E120BF58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1997 DEL 13/11/2014 PER ACQUISTO NEON ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z600F6E552</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo acquisto n 7 targhe pubblicitarie nell'ambito del progetto Comenius</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z62109BAD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA   PER  RINNOVO  ASSISTENZA  DOMINIO SITO WEB SCADENZA AGOSTO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON  s.r.l.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON  s.r.l.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON  s.r.l.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z730E3940E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3676 DELL'1/4/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON F 3 I.C. 83° BORDIGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z770F3FB80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPETTACOLO NEL REGNO DI OZ ORTO BOTANICO 7/4/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>064615206534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>064615206534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7DOGOO269</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N. 40 DEL 5/5/2014  PER USCITA DIDATTICA LAGO D'AVERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07269580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEO SERVICE S.A.S DI PASQUALE CIRILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07269580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEO SERVICE S.A.S DI PASQUALE CIRILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1032.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1032.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z800F9E3D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2347 DEL 23/12/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81102211B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 17 del 3/6/2014 per uscita didattica  Fattoria Le cinciallegre</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05420121211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMAVESUVIO GRAND TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05420121211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMAVESUVIO GRAND TOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z881022108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 7/2014 DEL 3/5/2014 PER VISITA GUIDATA ALLA GAIOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>826.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890F030C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ordine n.M05864393 per rinnovo dominio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8COFC5D86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 296/2013 DEL 30/11/2013 E N. 326/2013 DEL 31/12/2013 PER SERVIZIO MENSA ALUNNI I.C 83°</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04577910633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGIFI S.p.A. Servizi Alberghieri e Ristorazione</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04577910633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGIFI S.p.A. Servizi Alberghieri e Ristorazione</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 760 del 19/05/2014 per acquisto materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/61 DEL 10/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 487 DEL 31/3/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture materiale ed attrezzature nell'ambito del PON E1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07488771218</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>11065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 462/A DEL 28/3/2014 PER PUBBLICITA' PON F1 FSE 2013 157</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA  N. 281 DEL 2/9/2014 PER ADEGUAMENTI EDELIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON A1 FESR 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1553.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 106 DELL'1/11/2014 PER SOGGIORNO ALUNNI VIAGGIO PESARO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01021510415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2669.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2669.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA N. 2/63 DEL 10/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE MANIFESTAZIONE FINALE PON F3 FSE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 368 DEL 23/123/2013 PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIMTRUSIONE ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>332.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>332.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fatture  noleggio fotocopiatrice periodo LUGLIO/DICEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 249 DEL 20/12/2013 PER USCITA DIDATTICA VILLAGGIO DI BABBO NATALE DEL 20/12/2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>598.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>598.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/68 DEL 19/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 472 DEL 31/3/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1560.09</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 376 del 17/3/2014 per acquisto etichette pubblicitarie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/62 del 10/12/2014 per acquisto materiale pubblicitario PON F3 2013 161</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>54.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 202  DELL'1/10/2014  PER ACQUISTO MANUALI LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>238.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>238.55</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 643 DEL 30/4/2014 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>383.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.270 DEL L'8/4/2014 PER USCITA DIDATTICA  ERCOLANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FABBRICA s.n.c. DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA s.n.c. DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>644.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>644.26</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/49 DEL 26//11/2014 PER ACQUISTO CAMICI E SCARPE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 193 DEL 29/08/2014 OER ADEGUAMENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON A1 FESR 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.90 DEL 10/4/2014 E PER ACQUISTO MATERIALE  PON F 3 FSE 2013 161 PER LIVATINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07168290638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIME GARDEN DI MARIANO SIMEOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 833 DEL 31/05/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>54.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB0EC5D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 377 del 17/3/2014 per etichette pubblicitarie materiale didattico PON F 1 FSE 2013 157</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0EC5C04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 370 del 12/3/2014 per acquisto materiale didattico PON F 1 FSE 2013 157</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD00DDBA74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 58 DEL 2/01/2013 PER CONGUAGLIO COPIE FOTOCOPIATRICE AL 31/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60E5CDEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ricevuta n. 1 del 26/2/2014 per attivitá di animazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95162360630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKO'S ANIMATION  di Pasquale Antonucci</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95162360630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKO'S ANIMATION  di Pasquale Antonucci</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB10A464F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.329 del   25/09/2014  per sostituzione combinatore telefonico impianto antintrusione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 692 del 30/04/2014 per acquisto materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>537.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 354 DEL 12/5/2014 PER USCITA DIDATTICA FABBRICA DEL DIVERTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA s.n.c. DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA s.n.c. DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>701.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>701.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SADO FATTURA N .14/04 DEL 16/02/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON C-1-FSE-2013-1288</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENEDICT SCHOOL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06666680639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDICT SCHOOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60EA1E51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N.719 DEL  20/04/2014      E PER ACQUISTO MATERIALE  PON F 3 FSE 2013 161 PER LIVATINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE60F9E1ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>893.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>893.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE611AFC1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 252 DEL 19/11/2014 PER NOLEGGIO BUS FATTORIA BENEDUCE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>288.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91096798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 369 del 12/3/2014 per acquisto materiale didattico PON D 1 FSE 2013 519</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0F9E301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20140276/F per serv. internet ARGO XML per AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60E40F9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 67,69 e 70 dell' 8/4/2014, 101 e 102 del 10/5/2014, 119 ,120,121 e 122 del 23/5/2014, 131 del 31/5/2014 per noleggio bus uscite didat</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4217.21</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
