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    <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIE</oggetto>
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      <oggetto>NETTI  FATTURe  LAVORI PON MATTM</oggetto>
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      <oggetto>Saldo contratto di assistenza informatica fattura n. 10 del 26/1/2015</oggetto>
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      <oggetto>NETTI FATTURA N. 3/PA DEL 30/04/2015 PER ACQUISTO SILICONE</oggetto>
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      <oggetto>NETTI FATTURA N.576/2015/FXA DEL 28/07/2015 PER LICENZA D'USO  GECODOC PER ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DOCUMENTI</oggetto>
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      <oggetto>SALDO COPERTURA ASSICURAZIONE FACOLTATIVA A.S. 2014-15</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1 DEL 31/03/2015 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>25.82</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 607/2015/FXA PER INTEGRAZIONE PER FORMAZIONE SUI PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO  NETTI  FATTURE USCITE DIDATTICHE</oggetto>
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          <codiceFiscale>07181420634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVO Antonio &amp; FIGLI S.R.L</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO POLIZZA  ASSICURATIVA RUP/DS  PON MATTM 2010-----NAEE340004----</oggetto>
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          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>corso di formazione argo bilancio web</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/194 DEL 5/11/2015 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER MENSA SCOLASTICA</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.105 DEL 18/12/2014 PER SMONTAGGIO MOSAICO 48°</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSIMSM72M22C495C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISI COSTRUZIONI DI RISI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSIMSM72M22C495C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISI COSTRUZIONI DI RISI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI FATTURA N. 86/2015/FHO DEL 31/07/2015 PER MANUTENZIONE SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON  s.r.l.s</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON  s.r.l.s</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 62 DEL 6/03/2015 PER ACQUISTO ROUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.  2/69 DEL 19/12/2014 PER  ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON A1 FESR 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.75</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.8/pa del 27/04/2015 per uscita didattica Fattoria Beneduce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNDLGU67S24G795A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beneduce Luigi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNDLGU67S24G795A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Beneduce Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>973.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>973.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI FATTURA N. 2697 DELLí 1/08/2015 PER ESAMI LIM TROISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ABBONAMENTO " NOTIZIE DELLA SCUOLA"+ESPERIENZE AMMINIS.+IPERTESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI SALDO FATTURA N. 2/2015 PER SPETTACOLO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95162360630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKO'S ANIMATION  di Pasquale Antonucci</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95162360630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKO'S ANIMATION  di Pasquale Antonucci</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo contratto di manutenzione impianto antintrusione anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. A425/2015 DEL 07/05/2015 PER SERVIZIO RISTORAZIONE CONVEGNO E TWENNING AVERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014820615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO DEL SOLE DI DIANA GIUSEPPE ED ESPOSITO PASQUALE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014820615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO DEL SOLE DI DIANA GIUSEPPE ED ESPOSITO PASQUALE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>954.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>954.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA IN FORMATICA PROGRAMMI ARGO ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1489.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI  FATTURA  N. 2691 DELL ' 1/8/2015 PER ESAMI LIM DOCENTI  GIUDIZIOSO, SUPINO, PEDONE E CASTALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4482/ del 13/03/2015 per corso formazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z75155DAD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCLDA51E21F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSCIACCO ALDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCLDA51E21F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSCIACCO ALDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>737.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>737.58</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto videocitofoni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05286950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CO S.r.l</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05286950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CO S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 125 DEL 25/3/2015 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/254 del 30/12/2015 per acquisto cartucce per stampanti uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>262.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.480/2015 DEL 16/06/2015 PER ORE DI FORMAZIONE PROGRAMMI ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ordine N MO 6849445 per rinnovo dominio tecnoclasse48.net</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 1/2015 PER PUBBLICAZIONE LIBRO - PON F3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02082950565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTER EGO EDIZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02082950565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTER EGO EDIZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 525 DEL 5/5/2015 PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  NETTI FATTURA N. 2/236 DELL' 11/12/2015 PER ACQUISTO TARGHE RELATIVE AL PON MATTM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO NETTI FATTURA N. 7/PA DEL 17/02/2015 PER SPETTACOLO CIRCO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06095871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pianeta spettacolo s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06095871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pianeta spettacolo s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA1370E78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.113 del 31/01/2014 acquisto materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5145DB06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI  FATTURA  N. 1704  DEL  30/4/2015 PER ESAMI LIM DOCENTI  COPPOLA  A., COPPOLA P., PETRELLA  E FEZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB7147125F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 641 DEL 26/05/2015 PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1476D62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO NETTI FATTURA N. 189 DEL 13/05/2015 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC2162BC6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI  FATTURA N. 1/A  DEL 8/10/2015 PER CATERING CONVEGNO C/O  L.C. CARDUCCI DI NOLA DEL 24/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NPLDNC93E23A509K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE CAFE' DI NAPOLITANO DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NPLDNC93E23A509K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE CAFE' DI NAPOLITANO DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo progetto "Piccoli biologi in barca a vela" ALUNNI 48° C.D. di Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>90080680631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONEPROGETTO TERRA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90080680631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONEPROGETTO TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>469.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE12E095D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI SU SALDO FATT. N. 28 DEL 30/1/2015 PER ADEGUAMENTI EDILIZI PON E 1 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 12 DELLí11/1/2015  PER ACQUISTO PITTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>246.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>246.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE ADEMPIMENTI NOVITA' NORMATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSULENTI ASSOCIATI SAS DI ELISA CAROTENUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04395740659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENTI ASSOCIATI SAS DI ELISA CAROTENUTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI  FATTURA  N. FE22 DEL 27/05/2015 PER VISITA GUIDATA SCAVI DI ERCOLANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07269580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEO SERVICE S.A.S DI PASQUALE CIRILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07269580630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEO SERVICE S.A.S DI PASQUALE CIRILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF13BE752</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1381.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N. 230/E DEL 9/11/2015 PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA  ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIPARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIPARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE214277AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 106  DEL 19/12/2014  PER   LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO MOSAICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSIMSM72M22C495C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISI COSTRUZIONI DI RISI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSIMSM72M22C495C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISI COSTRUZIONI DI RISI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE144BD62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  NETTI FATTURA N. 112 DEL 13/05/2015 PER ACQUISTO FIREWALL ROUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF14F6A38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTI FATTURA N. 6/PA DEL 05/06/2015 PER ACQUISTO MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05002280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COL.FER. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5685446276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 232 DEL 31/10/2014 LOTTO 1 PON A1 FESR 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06762301213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07271950631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PINTO ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05211040729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17230.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17230.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>568546849D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 233 DEL 31/10/2014 LOTTO 2 PON A1 FESR 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06762301213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07271950631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PINTO ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05211040729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38096.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38096.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z52125F76E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA PROGRAMMI ARGO ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1368.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 550 DEL 23/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ PER L'UFFICIO SNC di Antonio Lanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/61 DEL 10/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture materiale ed attrezzature nell'ambito del PON E1</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02441580640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANT@NI  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice dei Comuni sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MATER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07488771218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11065.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N. 281 DEL 2/9/2014 PER ADEGUAMENTI EDELIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON A1 FESR 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559530636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1553.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1553.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA N. 2/63 DEL 10/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE MANIFESTAZIONE FINALE PON F3 FSE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>258.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture  noleggio fotocopiatrice periodo LUGLIO/DICEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>842.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>842.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/68 DEL 19/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB7124DFC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/62 del 10/12/2014 per acquisto materiale pubblicitario PON F3 2013 161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.07</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC2104A911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 193 DEL 29/08/2014 OER ADEGUAMENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON A1 FESR 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674760648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Analisys S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6C09FF3FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80031660634</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "48 CIRCOLO" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA DUREZIONE LAVORI E SICUREZZA FASE DEI LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMLRSR73R08F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMALDO ROSARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPSGRG70C16F839P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSITO GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRMVNT85B47F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEREMICCA VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STRGNN70B01F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARITA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STNVTR71L03C495J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STINGO VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPSGRG70C16F839P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSITO GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STRGNN70B01F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARITA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29754.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29754.16</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
